+34 915 194 392 | +34 913 623 701 info@ustaxconsultants.net

Declaración de impuestos americanos

Las declaraciones de impuestos para los expatriados de forma sencilla

Estamos especializados en la preparación de declaraciones de impuestos de EE.UU. para los ciudadanos de los EE.UU. que residen en el extranjero. Hemos estado preparando las declaraciones de impuestos de los EE.UU. y otros asuntos fiscales durante más de 50 años. Nuestros procedimientos están diseñados para hacer que la preparación de la Declaración de Impuestos sea lo más fácil e indolora posible, al mismo tiempo que nos aseguramos que se beneficia de todas las deducciones, exclusiones y créditos a los que tiene derecho.

 

El proceso de preparación de impuestos puede resumirse en los siguientes 3 pasos:

 

1. Usted nos envía una copia de su declaración de impuestos del año anterior (Form 1040 o Form 1040NR) y una copia de la declaración de impuestos del país en el que reside; Copias de los 1099-INT (Intereses y Dividendos), SSA-1099 (Seguridad Social), K-1 y certificados de cualquier otra fuente de ingresos. Si tiene alguna información adicional que crea que puede tener consecuencias fiscales, envíela con toda la información.

2. Revisamos los datos y nos ponemos en contacto con usted para obtener cualquier información adicional necesaria. Preparamos su declaración y le notificamos una vez que está preparado. A continuación, le enviaremos la declaracion y la factura de nuestros honorarios.

3. Su declaración se le envía para su revisión, para ser firmada y enviada al IRS. También, si lo prefiere puede rellenar un cuestionario detallado (Tax Organizer) en lugar del Paso 2 anterior, que puede descargarse del menu download de nuestra página web.

También preparamos Declaraciones de Impuestos de los Estados Unidos para los extranjeros no residentes (Form 1040NR), Declaraciones de Impuestos estatales (Form 706).

 

Procedimiento simplificado de presentación de declaraciones para contribuyentes estadounidenses que no están al día

 

El procedimiento simplificado de presentación de declaraciones para los contribuyentes que no están al día, descrito a continuación, está disponible para los contribuyentes que certifiquen que su incumplimiento en declarar activos financieros extranjeros, presentar las declaraciones de renta y pagar todos los impuestos debidos no fue el resultado de una conducta incorrecta y deliberada por su parte. El procedimiento está diseñado para proporcionar a los contribuyentes en tales situaciones con:

  • Un procedimiento simplificado para presentar declaraciones enmendadas o morosas, y
  • Términos para resolver su impuesto y procedimiento de penalidad para presentar declaraciones enmendadas o morosas, y
  • Condiciones para resolver sus obligaciones tributarias y penales.

Como se refleja a continuación, el procedimiento simplificados de presentación que se ofreció por primera vez el 1 de septiembre de 2012 se han ampliado y modificado para acomodar a un grupo más amplio de contribuyentes estadounidenses. Los principales cambios en el procedimiento simplificado incluyen:

  • La extensión de la elegibilidad a los contribuyentes estadounidenses que residen en los Estados Unidos
  • Eliminación del umbral impositivo de $ 1.500, y
  • Eliminación del proceso de evaluación de riesgos asociado con el procedimiento simplificado de cumplimiento de la presentación anunciado en 2012.

Los contribuyentes deben certificar que la conducta no fue deliberada. Los contribuyentes que utilicen este procedimiento deberán certificar, de acuerdo con las instrucciones específicas establecidas a continuación, que la falta de reportar todos los ingresos, pagar todos los impuestos y presentar todas las declaraciones de información requeridas, incluyendo FBARs (Form 114 de FinCEN, anteriormente TD F 90-22,1) se debió a una conducta no intencionada.

El procedimiento descrito puede ser muy beneficioso para los contribuyentes porque permiten que el contribuyente cumpla con la legislación y regulaciones del impuesto sobre la renta de una manera relativamente fácil. La simplificación del procedimiento protegerá al contribuyente de tener que pagar varias multas, incluyendo las sanciones por incumplimiento de presentación, las sanciones por falta de pago, las sanciones relacionadas con la exactitud, las sanciones por devolución de información y las sanciones del FBAR. Esta protección permanecerá en su lugar incluso si las declaraciones de impuestos complementarias son posteriormente auditadas, a menos que el IRS demuestre que el incumplimiento de impuestos original fue fraudulento o que la falta de presentar los informes FBAR fue el resultado de una conducta deliberada.

Los contribuyentes estadounidenses que reúnan los requisitos para utilizar este Procedimiento Simplificados (Streamlined Foreign Offshore Procedures ) deben:

  1. Presentar la declaración de impuestos de los Estados Unidos, Form 1040, de los 3 últimos junto con todos los formularios que le corresponda (ie: Formularios 5471 y 8938)
  2. Presentar los FBAR correspondientes a los últimos 6 años. (Forma FinCEN 114, anteriormente Form. TD F 90-22.1).

Si necesita más ayuda o información sobre el procedimiento, no tiene más que decírnoslo.
Tel 915194392 o info@nmlconsultores.com

 

Contáctanos

Será un placer ayudarle. También puede dejarnos un mensaje en el siguiente formulario de contacto y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.

info@ustaxconsultants.net

+34 915 194 392 | +34 915 196 566 | +34 913 623 701

Travesía de las Cañas, 2 - 28043 Madrid, España.

L-V: 9am-2pm, S-D: Cerrado.

Skype: L-J: 5pm-8pm

De acuerdo con lo que dispone la normativa vigente en materia de protección de datos personales (Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el Real Decreto 1720/2007, de desarrollo de la LOPD, le informamos que sus datos personales están incorporados en un fichero bajo nuestra responsabilidad, para el tratamiento de datos de carácter personal, con la finalidad de informarle de los eventos, noticias, novedades, así como de los productos y servicios de la empresa New Media Lab, SL (US Tax Consultants). Vd. como interesado directo, tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de la información que le concierne y autoriza a que se pase a formar parte del fichero, ante el cual puede ejercitar sus derechos y recibir información y publicidad de nuestra entidad. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra política de privacidad en la web.  Los derechos precitados podrán hacerse efectivos ante New Media Lab, SL por carta al Apartado de correos 29035. 28080. MADRID o Email info@nmlconsultores.com Si no quieres seguir recibiendo la información fiscal de US Tax Consultants puedes darte de BAJA automáticamente enviando un email a info@nmlconsultores.com poniendo en el asunto BAJA.